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Sobre o Município
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Empenho
411002
Data de emissão
11/04/2022
Valor
359,40
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.054.603-**
Nome do Ordenador
LUCYANNY CARVALHO VIANA
Dados do Credor
Nome do Credor
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
CPF/CNPJ
***581570001**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
Proteção Social
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Serviços De Telecomunicações (exceto Quando Integrarem Pacote De Comunicação De Dados)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFÔNICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
13/04/2022
0002232/2022
1
---
359,40
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
20/04/2022
359,40
Detalhes do Processo
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Retenções
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