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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 221011
Data de emissão 21/02/2022
Valor 320,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.054.603-**
Nome do OrdenadorLUCYANNY CARVALHO VIANA
Dados do Credor
Nome do Credor AGEU DE SOUSA CARVALHO
CPF/CNPJ ***443933**
Endereço RUA BENJAMIN CONSTANT, 504, CENTRO, CEP:64430-000
Cidade Sao Pedro do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa Proteção Social
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa Diárias A Colaboradores Eventuais No País
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 59/2022. Roteiro:SÃO PEDRO -PI/TERESINA-PI com data de saída prevista para 22/02/2022 e previsão de retorno previsto para 23/02/2022. Justificativa:REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM TERESINA-PI.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
21/02/2022 0001081/2022 1 --- 320,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
23/02/2022 320,00