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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho201017
Data de emissão01/02/2022
Valor EmpenhadoR$ 5.000,00
Valor LiquidadoR$ 5.000,00
Valor PagoR$ 4.095,60
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.421.153-**
Nome do OrdenadorBRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO
HistóricoValor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 04.03 - Hospital Municipal, conforme autorização de empenho N° 2175 referente ao mês de Fev/2022 da Secretaria Municipal De Saúde.
Dados do Credor
Nome do CredorFOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ***000000000**
EndereçoPresidente Vargas, , CENTRO, CEP:64430-000
CidadeSao Pedro do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaHospital Municipal
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSaúde - Despesas com ASPS
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoManutenção do Hospital Municipal
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de DespesaSUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 25/02/2022 1 --- 5.000,00
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 25/02/2022 4.095,60