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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1123001
Data de emissão 23/11/2022
Valor 250,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.054.603-**
Nome do OrdenadorLUCYANNY CARVALHO VIANA
Dados do Credor
Nome do Credor MARIA JOSE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ ***974673**
Endereço CONEGO CARINO , 845, CENTRO, CEP:64430-000
Cidade Regeneracao/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa Proteção Social
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000573/2022. Roteiro:SÃO PEDRO /TERESINA-PI. com data de saída prevista para 24/11/2022 e previsão de retorno previsto para 24/11/2022. Justificativa:REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA(01)DIÁRIA PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM TERESINA-PI.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
24/11/2022 0008571/2022 1 --- 250,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
24/11/2022 250,00