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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho105002
Data de emissão05/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 50.706,00
Valor LiquidadoR$ 50.706,00
Valor PagoR$ 50.706,00
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.923.603-**
Nome do OrdenadorLINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A DEBITO DE INSS CONFORME PGFN-SISPAR: 014624598, NO CORRENTE ANO.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoESPLANADOS DOS MINISTERIOS, 6, ASA NORTE, CEP:67070-000
CidadeBrasilia/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSecretaria Municipal de Finanças
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoEncargos Especias
SubfunçãoServiço da Dívida Interna
ProgramaEncargos Especiais
AçãoEncargos com a Dívida Pública
Categoria EconômicaDespesa de Capital
Grupo de Natureza da DespesaAmortização da Dívida
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaPrincipal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de DespesaAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
6 10/06/2026 6 --- 7.562,79 -
5 08/05/2026 5 --- 8.814,40 -
4 10/04/2026 4 --- 8.722,28 -
3 10/03/2026 3 --- 8.620,02 -
2 10/02/2026 2 --- 8.535,51 -
1 09/01/2026 1 --- 8.451,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 6 10/06/2026 7.562,79
1 5 08/05/2026 8.814,40
1 4 10/04/2026 8.722,28
1 3 10/03/2026 8.620,02
1 2 10/02/2026 8.535,51
1 1 09/01/2026 8.451,00