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Regulamento da Lei de acesso à informação - 365/2015
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Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
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Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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Número da nota de Empenho
127033
Data de emissão
27/01/2022
Valor Empenhado
R$ 16.200,00
Valor Liquidado
R$ 16.200,00
Valor Pago
R$ 16.200,00
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Dispensa por Valor
CPF do Ordenador
***.982.603-**
Nome do Ordenador
JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0000162/2022.
Dados do Credor
Nome do Credor
ADRIEL JOSE DA SILVA ME
CPF/CNPJ
***827630001**
Endereço
FLORIANO PEIXOTO , 215, CENTRO, CEP:64430-000
Cidade
Sao Pedro do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Secretaria Municipal de Administração
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Não se aplica
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
Gestão Administrativa
Ação
Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
12
14/12/2022
0009226/2022
12
122
1.350,00
-
11
25/11/2022
0008740/2022
11
120
1.350,00
-
10
27/10/2022
0007949/2022
10
117
1.350,00
-
9
22/09/2022
0006908/2022
9
115
1.350,00
-
8
22/08/2022
0006086/2022
8
113
1.350,00
-
7
22/07/2022
0005210/2022
7
111
1.350,00
-
6
23/06/2022
0004126/2022
6
109
1.350,00
-
5
24/05/2022
0003433/2022
5
106
1.350,00
-
4
02/05/2022
0002814/2022
4
104
1.350,00
-
3
24/03/2022
0001809/2022
3
101
1.350,00
-
2
22/02/2022
0001036/2022
2
99
1.350,00
-
1
28/01/2022
0000439/2022
1
97
1.350,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
12
29/12/2022
1.350,00
1
11
30/11/2022
1.350,00
1
10
28/10/2022
1.350,00
1
9
30/09/2022
1.350,00
1
8
30/08/2022
1.350,00
1
7
29/07/2022
1.350,00
1
6
30/06/2022
1.350,00
1
5
30/05/2022
1.350,00
1
4
04/05/2022
1.350,00
1
3
30/03/2022
1.350,00
1
2
25/02/2022
1.350,00
1
1
28/01/2022
1.350,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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