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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho127033
Data de emissão27/01/2022
Valor EmpenhadoR$ 16.200,00
Valor LiquidadoR$ 16.200,00
Valor PagoR$ 16.200,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitaçãoDispensa por Valor
CPF do Ordenador***.982.603-**
Nome do OrdenadorJOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0000162/2022.
Dados do Credor
Nome do CredorADRIEL JOSE DA SILVA ME
CPF/CNPJ***827630001**
EndereçoFLORIANO PEIXOTO , 215, CENTRO, CEP:64430-000
CidadeSao Pedro do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSecretaria Municipal de Administração
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
AçãoManutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
12 14/12/2022 0009226/2022 12 122 1.350,00 -
11 25/11/2022 0008740/2022 11 120 1.350,00 -
10 27/10/2022 0007949/2022 10 117 1.350,00 -
9 22/09/2022 0006908/2022 9 115 1.350,00 -
8 22/08/2022 0006086/2022 8 113 1.350,00 -
7 22/07/2022 0005210/2022 7 111 1.350,00 -
6 23/06/2022 0004126/2022 6 109 1.350,00 -
5 24/05/2022 0003433/2022 5 106 1.350,00 -
4 02/05/2022 0002814/2022 4 104 1.350,00 -
3 24/03/2022 0001809/2022 3 101 1.350,00 -
2 22/02/2022 0001036/2022 2 99 1.350,00 -
1 28/01/2022 0000439/2022 1 97 1.350,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 12 29/12/2022 1.350,00
1 11 30/11/2022 1.350,00
1 10 28/10/2022 1.350,00
1 9 30/09/2022 1.350,00
1 8 30/08/2022 1.350,00
1 7 29/07/2022 1.350,00
1 6 30/06/2022 1.350,00
1 5 30/05/2022 1.350,00
1 4 04/05/2022 1.350,00
1 3 30/03/2022 1.350,00
1 2 25/02/2022 1.350,00
1 1 28/01/2022 1.350,00