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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1113005
Data de emissão 13/11/2023
Valor 183,45
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Presencial
CPF do Ordenador ***.601.283-**
Nome do OrdenadorMARIANNE WANESSA LIMA FERREIRA NUNES
Dados do Credor
Nome do Credor AG DE ALMEIDA NETO LTDA
CPF/CNPJ ***075310001**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa Proteção Social
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
05/12/2023 0008977/2023 1 323 183,45 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
13/12/2023 183,45