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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1101012
Data de emissão 01/11/2018
Valor 3.982,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.467.783-**
Nome do OrdenadorANA LOURDES LÚCIO RIBEIRO DE AQUINO
Dados do Credor
Nome do Credor ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CPF/CNPJ ***711230001**
Endereço ROD BR 343, 301, CONPASA, CEP:64460-000
Cidade Agua Branca/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Planejamento Governamental a Nível Municipal
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material Para Manutenção De Veículos
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferencias de Recursos do SUS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEUS GOODYEAR/PIRELLI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
05/11/2018 1 441 3.982,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
21/11/2018 3.982,00