Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1022002
Data de emissão 22/10/2019
Valor 3.366,41
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.959.733-**
Nome do OrdenadorANA THAYSA COÊLHO LEDA COSTA
Dados do Credor
Nome do Credor AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ ***791290001**
Endereço R HELI CASTELO BRANCO, 1686, MORADA DO SOL, CEP:64.056-373
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa Proteção Social Básica
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Transporte De Servidores
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO THE/GRU/ POA/GRU/THE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
18/11/2019 0006205/2019 1 3.366,41 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
11/12/2019 3.366,41