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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho811002
Data de emissão11/08/2023
Valor EmpenhadoR$ 160,00
Valor LiquidadoR$ 160,00
Valor PagoR$ 160,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.982.583-**
Nome do OrdenadorMARIA APARECIDA DE LIMA SOBRINHO
HistóricoValor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000381/2023. Roteiro:SAO PEDRO DO PIAUI A TERESINA PI com data de saída prevista para 15/08/2023 e previsão de retorno previsto para 15/08/2023. Justificativa:REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE GAUCON, EM TERESINA -PI.
Dados do Credor
Nome do CredorANTONIA RAMONY GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ***572203**
EndereçoCANTIANO FERREIRA SOARES, SN, CENTRO, CEP:64430-000
CidadeSao Pedro do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saúde - FMS
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSaúde - Despesas com ASPS
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoManutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 14/08/2023 0005818/2023 1 --- 160,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 14/08/2023 160,00