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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 103003
Data de emissão 03/01/2022
Valor 1.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.054.603-**
Nome do OrdenadorLUCYANNY CARVALHO VIANA
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ ***000002295**
Endereço PC SAO PEDRO, 289, CENTRO, CEP:64.430-000
Cidade Sao Pedro do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa Proteção Social
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Bancários
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE VINCULADA, DE RESPONSANBILIDADE DESTA SECRETARIA, NO CORRENTE ANO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1229001 29/12/2022 736,00
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
05/12/2022 11 --- 44,00 -
03/11/2022 10 --- 22,00 -
18/10/2022 9 --- 33,00 -
11/10/2022 8 --- 33,00 -
29/09/2022 6 --- 11,00 -
15/09/2022 7 --- 33,00 -
05/08/2022 5 --- 22,00 -
03/08/2022 4 --- 22,00 -
02/06/2022 3 --- 11,00 -
01/06/2022 2 --- 22,00 -
30/05/2022 1 --- 11,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/12/2022 11,00
21/12/2022 11,00
20/12/2022 11,00
05/12/2022 11,00
30/11/2022 11,00
03/11/2022 11,00
31/10/2022 11,00
28/10/2022 11,00
18/10/2022 11,00
11/10/2022 22,00
30/09/2022 11,00
29/09/2022 11,00
15/09/2022 22,00
30/08/2022 11,00
10/08/2022 11,00
05/08/2022 11,00
03/08/2022 11,00
08/06/2022 11,00
02/06/2022 11,00
01/06/2022 11,00
30/05/2022 11,00